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送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析

2023-09-12 10:03

你好,學員
借銀行存款678
貸原材料600
應交稅費應交增值稅78

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相關問題討論
你好,學員 借銀行存款678 貸原材料600 應交稅費應交增值稅78
2023-09-12 10:03:59
借:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:銀行存款/應收賬款 這個呀 做一個反向分錄 就可以了
2020-07-04 19:46:56
借:主營業務收入(扣除折讓后的凈額),應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)。 貸:應收賬款
2023-09-04 15:57:59
同學你好;寫銷售折讓或銷售退回;
2022-02-28 10:37:55
你好,公司4月份收到一份紅字發票,是去年3月的一筆費用業務,分錄是 借:銀行存款等科目,貸:管理費用等科目,應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
2022-01-03 15:50:25
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