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送心意

小鎖老師

職稱注冊會計師,稅務師

2023-09-12 14:32

您好,那樣的話,你需要把之前業務招待費多扣除這部分,調增

24班 追問

2023-09-12 14:48

您好,如果從業務招待費21萬中剔除2萬,也是19萬,還是可以按照收入的千分之五的比例扣除10萬,調整部分就減少了,再新增一個其他調增可以嗎?

小鎖老師 解答

2023-09-12 14:49

這個是可以的,可以的哈

24班 追問

2023-09-12 14:50

謝謝老師的回答

小鎖老師 解答

2023-09-12 14:51

不客氣的,祝您開心

24班 追問

2023-09-12 14:53

意思就是一減一增不需要補稅,總的納稅調增金額也沒有變化。

24班 追問

2023-09-12 14:54

做一個納稅調整,相關數據能在附表中體現,只需更正企業所得稅納稅申報就可以是吧?

小鎖老師 解答

2023-09-12 14:56

嗯對,總結的是額沒錯

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相關問題討論
您好,那樣的話,你需要把之前業務招待費多扣除這部分,調增
2023-09-12 14:32:47
你好對的,需要全額納稅調整交所得稅。
2024-01-05 11:22:00
您好 企業所得稅匯算清繳,納稅調整明細表中的業務招待費包含計入開發間接費的招待費
2022-05-17 14:27:22
你好,會計上可以白條入賬,但是匯算清繳不可以稅前扣除,需要做納稅調增處理
2019-09-20 17:41:47
你好,對的是的,需要這么做的。
2022-03-02 17:29:18
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