

稅局發(fā)這些給我:增值稅和企業(yè)所得稅年報(bào)收入數(shù)據(jù)不一致,二企業(yè)所得稅成本偏大,長(zhǎng)虧不倒與行業(yè)利潤(rùn)率不符。是一開(kāi)始有收入了但是我們都按0申報(bào)是這樣嗎
答: 你好,不可以的,稅務(wù)局是按照行業(yè)利潤(rùn)率算的
老師,你好,請(qǐng)教一下:我公司6月在稅務(wù)局更正申報(bào)了去年9月的增值稅和企業(yè)所得稅年報(bào)報(bào)表,增加收入10萬(wàn),補(bǔ)交了增值稅和企業(yè)所得稅,我6月的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做呢?
答: 不光是補(bǔ)交了稅呀,你肯定還調(diào)整額收入,收入是多少?
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,分公司的增值稅是匯總到總公司申報(bào)的,那分公司的企業(yè)所得稅年報(bào)是不是也是要匯總到總公司去申報(bào)啊?
答: 對(duì),這個(gè)也可以匯總到總公司去尋申報(bào)








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武月紅 追問(wèn)
2023-09-13 10:07
東老師 解答
2023-09-13 10:07