咨詢下,公司支付了股東的報銷款(保險費發票,含車船 問
你好,有保險費發票就可以! 這個不算應納稅稅額 答
請教一下,員工23年入職,但是沒有簽訂合同,到25年的 問
您好,可以的,這個完全可以 告的 答
辛苦圖片這個老師說下謝謝 問
同學你好,我給你解答 答
資產折舊、攤銷及納稅調整明細表,匯算清繳時這張 問
您好,如果沒有數據的話,就不用填了 答
小企業會計準則,25年多結轉了7萬元成本,庫存少計7 問
同學,你好 那就是沖銷25年多結轉的成本,庫存補入賬 直接做到本年 答


我咨詢一下:由于勞動糾紛所引起的違法解除,繼續履行勞動合同補發收入怎么處理 補發21年8-12月、22年1-12月、23年1-4月,然后22年當地財政又發了一個文件,全區按照區財政統一薪資進行發放薪資,但此文件為當年12月底所發,也就是說22年1-12月的工資已經發過了。
答: 銀行你直接做到今年就可以當做到當年。
老師,你好,我想問一下,去年6月份的工資未計提,11月份多發了600工資。然后12月底計提了12月的工資,22年1月份發放了12月的工資。會計手工賬所做出應付職工薪酬期初余額貸方7000元。這樣在22年怎樣調整 沒有補計提,之前的會計沒有補計提21年6月的,現在是22年了。11月份多發的未計提。已經發下去了
答: 您好,會計做賬是權責發生制,按期計提,但是個人所得稅是發放次月申報
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,你好,我想問一下,去年6月份的工資未計提,11月份多發了600工資。然后12月底計提了12月的工資,22年1月份發放了12月的工資。會計手工賬所做出應付職工薪酬期初余額貸方7000元。這樣在22年怎樣調整
答: 你好;? ?你沒有計提 是之前你補計提? 6月工資了沒有 ? 你11月多發的600? ?那這部分計提了沒有 ? 因為還得考慮你這個工資是否需要發; 這個不發匯算就得調增處理的??





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