老師好!我們公司在去年12月開了一張票,未收款掛賬, 問
同學,你好 不需要的 答
老師,報關單上的運費與實際的運費發票不一致,那FOB 問
按實際發生的 多支付的銷售費用 少支付的營業外收入 答
公司拆遷重建,需要重新征地,摘牌,然后重新建設,沒有 問
1. 舊廠拆遷:資產轉入清理,補償款計入專項應付款,涉稅可遞延計稅 2. 征地摘牌:出讓金、契稅計入無形資產,據實繳納印花稅 3. 合作建房:優先新設項目公司出資持股核算,聯建模式涉稅偏高 4. 施工建設:開支記入在建工程,竣工后結轉固定資產 5. 對應可學習政策性搬遷、資產重建、合作建房實操課程 答
小規模納稅人企業現在企業所得稅是繳納多少個點 問
您好,現在企稅是按5%來交的 答
請教一下,外賬會計設置報表的時候把待認證進項稅 問
您好,是對的,根據財會〔2016〕22號文及《企業會計準則》,待認證進項稅額作為應交稅費的二級科目,其借方余額需根據抵扣期限判斷列報位置。若企業預計在一年內完成認證并抵扣,則應歸入其他流動資產;若超過一年,則需調整至其他非流動資產 答
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2020年退了符合留抵退稅政策,退了增值稅,現在的要繳納增值稅(已交)但是附加還是隨著原來的不需要繳納,那要在賬目上提現出來嗎,具體分錄怎么做
老師你好,比如2019年3月的留底我1萬,(或者沒有留底,繳納增值稅)現在的留底為3萬,我現在申請留底退稅3萬,是存量還是增量應該是增量?
請問一下公賬上6月份進了一筆進出口收入。當時沒有申報收入交增值稅,我7月份申報時做未開票收入繳納增值稅可以嗎,如果要退稅的話,我延期申報了有影響嗎,報關的那些東西都是6月份的。
貿易公司出口,對應的每筆采購金額*退稅率,都是可以享受退稅的?同時,內銷應納增值稅,和正常銷項減進項,繳納增值稅,是這樣理解的嗎?








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