

暫估費(fèi)用后幾個(gè)月才收到發(fā)票的會(huì)計(jì)處理
答: 借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款,發(fā)票到了之后借其他應(yīng)付款,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款。
老師請(qǐng)問(wèn)在9月的費(fèi)用沒(méi)有票 暫估到管理費(fèi)用,11月才收到票,在11月份要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?
答: 11月份把估的分錄紅沖按發(fā)票入賬。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,請(qǐng)問(wèn)23年度暫估的成本費(fèi)用,24年5月31日前才收到發(fā)票,怎么做賬務(wù)處理?
答: 同學(xué)你好 你是什么時(shí)候申報(bào)匯算清繳的呢





粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)


