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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2023-09-20 11:05

你好,沒問題,可以這么做的

undefined 追問

2023-09-20 11:18

借方 是 管理費用——辦公費對吧,不是財務費用--手續費對嗎?

東老師 解答

2023-09-20 11:18

不是管理費I用 是財務費用-手續費

undefined 追問

2023-09-20 11:23

好的,謝謝老師

東老師 解答

2023-09-20 11:24

不客氣,幫忙給個五星好評,多謝多謝

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相關問題討論
你好,沒問題,可以這么做的
2023-09-20 11:05:25
你好;? ?這個不對 ; 工資 不發也是 走應付職工薪酬科目過渡的 ;? ??
2022-03-04 16:37:37
同學您好,同學您好,一般是紅字沖回原分錄的,原科目負數表示的
2023-09-01 22:43:59
1.?是否允許:允許,需保留法人代付憑證(如轉賬記錄),建議補簽公司與法人的借款協議。 2.?做賬步驟: ? 補記法人代付款:借:其他應付款—汽車銷售公司,貸:其他應付款—法人; ? 公司轉款給法人:借:其他應付款—法人,貸:銀行存款。
2025-11-03 10:20:23
您好,借:管理費用 貸:應付工資,再借:應付工資 貸:其他應付款,這樣用應付工資歸集到工資是多少,隨掛多久,反正是公司欠私人的錢,這個工資也付給員工了,可以稅前扣除的
2023-05-31 12:05:28
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