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送心意

小鎖老師

職稱注冊會計師,稅務師

2023-09-20 14:58

您好,這個就是做相反分錄,借 固定資產  貸 業務活動費用

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您好,如果金額不大的話,先把這筆分錄沖紅。然后重新寫爭取的夠進固定資產分錄,正常計提折舊。
2023-05-25 10:00:22
您好,這個就是做相反分錄,借 固定資產? 貸 業務活動費用
2023-09-20 14:58:29
如實結轉就是了呀,盈虧都很正常的
2022-05-25 20:58:03
您好,事業單位年末業務活動費費用—固定資產折舊有余額,結轉到本期盈余科目處理。
2020-01-07 17:43:52
1. 如果是單純記賬科目錯誤,實際款項已支付,現在調整分錄為: 借:固定資產 貸:以前年度盈余調整? (以前年度盈余調整科目用于核算本年度發生的需要調整以前年度盈余的事項) 2. 如果當時款項未支付只是錯記了業務活動費用科目,同時漏記了應付款項,現在調整分錄為: 借:固定資產 貸:應付賬款/其他應付款 (將原來應在負債體現的未付款項體現出來 )
2024-07-29 16:04:49
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