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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-09-21 16:13

你好,那你匯算清繳2021年稅前扣除了嗎?

財務(wù) 追問

2023-09-21 16:18

稅前扣除是什么呢?應(yīng)該是沒有吧,沒弄明白,只看了賬目上的沒看報表

郭老師 解答

2023-09-21 16:20

你好,不允許抵扣所得稅的意思。

財務(wù) 追問

2023-09-21 16:25

按照賬目的實際填報的,只納稅調(diào)增了業(yè)務(wù)招待費,其他的沒看見有調(diào)整

郭老師 解答

2023-09-21 16:29

不能按照你上面的來做,你2022年主營業(yè)務(wù)成本是不是又抵扣了一次。

郭老師 解答

2023-09-21 16:29

這樣的話,你一個業(yè)務(wù)抵扣了2次,因為你做了2次主營業(yè)務(wù)承擔。

財務(wù) 追問

2023-09-21 16:31

那目前這種情況,現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整申報表以及賬目呢?不知道怎么做了

郭老師 解答

2023-09-21 16:34

看一下2021年和2022年是不是都抵扣了,如果是的話。之前的就不要動了,然后能修改匯算清繳的修改匯算清繳,不能修改的你就在明年匯算清繳納稅調(diào)。

財務(wù) 追問

2023-09-21 16:37

什么狀態(tài)算是抵扣呢?一般在匯算清繳的哪個表格中體現(xiàn)呢?除了匯算清繳調(diào)增,目前還想解決的是賬目上怎么調(diào)整分錄呢?

郭老師 解答

2023-09-21 16:45

你做了成本費用沒有納稅調(diào)增,這個就是抵扣了。

財務(wù) 追問

2023-09-21 16:48

好的,那我看看能不能進行修改,不能修改的話就明年修改。還想了解一下賬目上怎么調(diào)整分錄呢?通過上面提問的寫的分錄,現(xiàn)在賬目資產(chǎn)負債表和利潤表勾稽關(guān)系不成立,不知道怎么調(diào)平,或者哪里需要調(diào)整

郭老師 解答

2023-09-21 16:49

那啥不用調(diào)整,還有哪個科目有余額。

財務(wù) 追問

2023-09-21 16:58

圖片里的科目有余額,那我之前做的2023年紅沖暫估的成本還需要保留嗎?

郭老師 解答

2023-09-21 16:59

付賬款你不需要支付嗎?你沒有支付。

財務(wù) 追問

2023-09-21 17:01

有的是付了款還沒回來發(fā)票,有的是有發(fā)票暫時還沒付款,這邊還需要調(diào)整什么,還是暫時不用管?但是賬目資產(chǎn)負債表和利潤表勾稽關(guān)系不成立,總覺得哪里不對

郭老師 解答

2023-09-21 17:03

你現(xiàn)在能調(diào)整了嗎?能調(diào)整了最好,能清理了就清理,別攢到一塊
越攢越多,

鉤稽關(guān)系不一致是因為你做了以前年度損益調(diào)整,和這個余額沒有關(guān)系。

財務(wù) 追問

2023-09-21 17:05

好的,我這邊會注意看能不能調(diào)整,但是勾稽關(guān)系還能調(diào)整什么分錄,能讓它變一致?2023年紅沖跨年暫估成本:借應(yīng)付賬款-暫估,貸以前年度損益調(diào)整;借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配未分配利潤。這個分錄,我這邊還有必要沖回暫估嗎?不知道錄進去有沒有用,勾稽關(guān)系就是不一致,不知道怎么調(diào)整賬目了

郭老師 解答

2023-09-21 17:06

你好,不用調(diào)整分錄,修改期初未分配利潤就可以的。

郭老師 解答

2023-09-21 17:07

修改未分配利潤和應(yīng)付賬款。

財務(wù) 追問

2023-09-21 17:10

我想調(diào)整憑證里的數(shù)據(jù),憑證里一般都是順延的及累計的,怎么調(diào)整期初未分配利潤呢?

郭老師 解答

2023-09-21 17:15

直接修改你的期初未分配利潤,軟件做賬的找你軟件售后那邊修改。

財務(wù) 追問

2023-09-21 17:16

好的,謝謝老師

郭老師 解答

2023-09-21 17:17

不用客氣,工作愉快。

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借:以前年度損益調(diào)整 貸:其他應(yīng)付款-未付工程款
2023-04-19 16:55:55
你好,這個是之前的收入少做了嗎?
2023-04-03 10:32:29
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
2025-08-03 16:22:02
同學(xué)你好 這個需要做的
2022-04-07 09:52:52
你好??借:以前年度損益調(diào)整-400,貸:應(yīng)付賬款-400,,借:以前年度損益調(diào)整400貸利潤分配-未分配利潤400? 是這么做科目的哈
2024-01-19 11:21:13
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