累計預扣預繳應納稅所得額需要四舍五入后再進行 問
你好,不用管,直接計算下一步 答
老師,我們不是商貿公司,一般納稅人,只涉及銷售費用 問
您好,首先銀行的不會出現負數,負數就表示有些不應該記入銀行存款科目,做賬的時候卻計入了銀行的科目 答
2024暫估費用,2025年5月發票未到調增了,請問暫估什 問
你好,這筆費用到底有沒有發票呢?或者說這筆費用是真實發生的費用嗎? 答
三方代付款協議稅務不認可是嗎 問
同學,你好 三方代付款協議稅務是認可的,只要協議真實、合法且符合“第三人代為履行”原則,稅務機關不會僅因付款方與合同主體不一致而否定其效力。 答
老師,固定資產明細賬,不用寫本月合計/ 本年累計嗎? 問
你好放學有增加的需要填寫本月和本年累計數字 答


8月份員工去代買物資現金支付,開回收據,后面財務說要正式發票,那先借預付貸其他應付,后期報銷人員拿收據去給買物資那邊讓他們去發票,然后發票代開出來了沖其他應付,這樣是否可行,就是前期借預付貸其他應付沒有附件,收據被拿回去開發票了
答: 你好! 員工是先從公司預支錢,再去買;還是直接自己先墊錢去買?
老師,一般納稅人 7月份付的物業費,8月6號拿到發票,這需要怎么入賬?先入借:其他應收賬款 貸 銀行存款 拿到發票后借:預付賬款 應交稅費 貸 :其他應收賬款 那拿到發票后這個是入7月份還是8月份?
答: 你好,咱們都用其他應收款,就不用再用預付賬款,用一個往來科目就行。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
您好老師,我們是施工企業,給項目經理付一些款,讓他們去買著急使用的材料可以代付,后期再帶回發票,給項目經理轉款讓他們代付材料款。怎么做分錄?借其他應收,貸銀行存款,來發票了借工程施工,貸其他應收可以嗎??
答: 這個可以先做暫估入庫就可以




粵公網安備 44030502000945號



9447707 追問
2018-01-24 08:30
薛老師 解答
2018-01-24 09:47
9447707 追問
2018-01-24 12:56
薛老師 解答
2018-01-24 17:23