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送心意

Xia老師

職稱初級會計師,中級會計師

2023-09-27 16:51

同學你好,是有什么問題呢?
交付A產品
借:合同資產5000
貸:主營業務收入5000
借:主營業務成本4200
貸:庫存商品4200
交付B產品
借:應收賬款28250
貸:合同資產5000
主營業務收入20000
應交稅費-應交增值稅-銷項稅額3250
借:主營業務成本18000
貸:庫存商品18000

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2023-09-27 16:51:45
你好,同學 這個填寫付款 借原材料121975 其他應收款2168.25 應交稅費應交增值稅15856.75 貸銀行存款140000
2023-11-20 09:31:51
你好 1,借;應收賬款 30510 ,貸;主營業務收入 27000, 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 27000*13% 2,借; 銀行存款 30510 ,貸;應收賬款 30510
2020-06-29 08:32:39
你好,學員,因為收到發票進項稅可以抵扣,所以借方的
2023-10-01 15:24:00
你好,不對。正確的分錄是 借:在建工程??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款?
2022-12-19 20:19:11
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