

老師好:給員工發(fā)放福利進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 需要通過應(yīng)付職工薪酬過度嗎? ,借:管理福利費(庫存商品金額+進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出金額),貸:應(yīng)付職工薪酬(庫存商品金額+進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出金額), 借:應(yīng)付職工薪酬 (庫存商品金額+進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出金額)貸:庫存商品 應(yīng)交稅費進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出。
答: 你好,學(xué)員,新年好 這個不需要過度的
借:應(yīng)付款(貸方余額)貸:銀存。 借庫存商品 /進(jìn)項稅 貸:待認(rèn)證進(jìn)項稅
答: 同學(xué)你好不對 應(yīng)該是 借庫存商品 借進(jìn)項 貸應(yīng)付賬款
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師好,我在去年暫估了一個設(shè)備:借:庫存商品--設(shè)備 8849.56 貸:應(yīng)付賬款--暫估 8849.55 1月份回來需要做2筆分錄:1、借:庫存商品--設(shè)備 -8849.56 貸:應(yīng)付賬款--暫估 -8849.55 2、借:庫存商品--設(shè)備 8849.56 進(jìn)項稅額:1150.44 貸:應(yīng)付賬款--XX公司 10000 這么做對嗎?
答: 你好,對的是的,是這么做的。









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