

去年我做了一筆暫估款,然后今天我勾選了一部分進項票用來沖抵暫估(勾選的這一部分發票作為不抵扣勾選),然后我在做分錄的時候 借:庫存商品、借:進項稅 、貸:應付賬款—公司,然后用結轉庫存商品沖抵去年暫估的,那我的進項稅額應該怎么處理,怎么做賬,
答: 你好,你這個最后拿到發票了嗎?
借:應付款(貸方余額)貸:銀存。 借庫存商品 /進項稅 貸:待認證進項稅
答: 同學你好不對 應該是 借庫存商品 借進項 貸應付賬款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師好,我在去年暫估了一個設備:借:庫存商品--設備 8849.56 貸:應付賬款--暫估 8849.55 1月份回來需要做2筆分錄:1、借:庫存商品--設備 -8849.56 貸:應付賬款--暫估 -8849.55 2、借:庫存商品--設備 8849.56 進項稅額:1150.44 貸:應付賬款--XX公司 10000 這么做對嗎?
答: 你好,對的是的,是這么做的。









粵公網安備 44030502000945號



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2024-03-27 11:17
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