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21年3月預估了庫存商品20萬,借庫存商品20萬,貸其他應付款20萬,結轉庫存商品,借主營業務成本20萬,貸庫存商品20萬。12月末發現沒進這批庫存商品,怎么沖紅?會計分錄是什么
我想問一下對方給我們銷售折讓 我們收到紅沖發票應該怎么做賬 我們不用采購成本 直接是庫存商品 是不是相反分錄紅沖一下 那我跨年了怎么弄 庫存商品的那個明細就變成負數了 但是這是去年的不用調整損益嗎?
我想問一下對方給我們銷售折讓 我們收到紅沖發票應該怎么做賬 那我跨年了怎么弄 庫存商品的那個明細就變成負數了 但是這是去年的不用調整損益嗎 那具體分錄我應該怎么做 完整的






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