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送心意

玲老師

職稱會計師

2023-10-08 14:35

你好,是提前付款的嗎?還是季度末?

CC^ - ^ 追問

2023-10-08 14:36

提前預(yù)付的

玲老師 解答

2023-10-08 14:40

預(yù)付賬款貸銀行存款。
借制造費用貸預(yù)付賬款。
借生產(chǎn)成本貸制造費用。

CC^ - ^ 追問

2023-10-08 15:01

那我拿到的發(fā)票怎么辦?

玲老師 解答

2023-10-08 15:05

發(fā)票就放在。第1筆分錄分后面就行。

CC^ - ^ 追問

2023-10-08 15:14

但是我要分三個月分?jǐn)偅圃熨M用月底不能有余額 ,怎么辦

玲老師 解答

2023-10-08 15:19

制造費用結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本了,你看分路啊。

CC^ - ^ 追問

2023-10-08 15:20

剛剛說了呀  月底費用科目不能有余額啊,我要分三個月結(jié)轉(zhuǎn),那有余額了不就不對了嗎

玲老師 解答

2023-10-08 15:24

每個月都正常結(jié)轉(zhuǎn)制造費用,不會有余額的。我已經(jīng)給你寫了結(jié)轉(zhuǎn)的分錄,你看一下。

玲老師 解答

2023-10-08 19:22

咱一共交三個月的,所以咱們攤銷到制造費用是分三個月寫一樣的分錄。然后制造費用,每個月末結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,不會有余額。

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相關(guān)問題討論
你好,是提前付款的嗎?還是季度末?
2023-10-08 14:35:52
借管理費用 ——房租貸 預(yù)付賬款
2023-10-08 15:03:33
借,預(yù)付賬款,貸,銀行存款,借,管理費用,貸,預(yù)付賬款。
2022-05-27 16:43:13
你好,先要計入制造費用,然后按一定的標(biāo)準(zhǔn)分配計入生產(chǎn)成本。分配標(biāo)準(zhǔn)可以是工時或者數(shù)量
2022-04-24 18:12:02
你好,先要計入制造費用,然后按一定的標(biāo)準(zhǔn)分配計入生產(chǎn)成本。分配標(biāo)準(zhǔn)可以是工時或者數(shù)量
2022-09-01 22:31:12
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