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送心意

王小龍老師

職稱中級會計師,稅務師,注冊會計師

2023-10-09 23:22

同學您好,收到錢
借銀行存款
貸其他業務收入
應交稅費-應交增值稅-銷項稅額

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同學您好,收到錢 借銀行存款 貸其他業務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
2023-10-09 23:22:49
你好,這個要區分員工和客戶的服務分別核算。提供給員工的部分,收取伙食費時候 借:銀行存款 貸:其他應付款 提供員工餐費時候,由于是職工福利,因此購進的食材不得進項抵扣,要轉出 借:管理費用-福利費 應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 其他應付款 貸:原材料-食材等 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 提供客戶部分確認收入 借:銀行存款 貸:其他業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 同時結轉食材成本 借:其他業務成本 貸:原材料-食材等
2020-07-18 23:12:32
你好 單位發生伙食費支出的時候 借;管理費用等科目,其他應收款,貸;應付職工薪酬—福利費 支付伙食費的時候,借;應付職工薪酬—福利費,貸;銀行存款等科目 員工上交現金伙食費,借;庫存現金,貸;其他應收款
2020-06-14 11:40:51
你好,同學。 借,銀行存款7200 貸,經營收入7200
2022-04-03 15:32:44
同學你好 借銀行 貸限定性收入
2022-07-23 16:15:35
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