老師,我們的財務報表按重組資產要多,實際按科目余 問
你好,按少的話,重組部分一直無法提現呀 答
老師,第3小題會計分錄怎么做? 問
借:營業(yè)外支出?2?200?000 ?貸:庫存商品?1?500?000 ??應交稅費 — 應交增值稅(銷項稅額)?364?000 ??應交稅費 — 應交消費稅?336?000 答
房租未及時給付,房東收取的延時利息,開具了發(fā)票,這 問
你好,這個延期利息是房租的一部分,我們支付方計入營業(yè)外支出 答
老師我們租的小汽車,是25年1月到25年12月的,但是26 問
你好,費用需要做到25年根據權責發(fā)生制 答
老師,我現在在一家成立三年但沒有做過賬的公司當 問
原材料 盤點倉庫物料,采購補填合規(guī)進價,匯總算出庫存材料總成本。 生產線在耗材料 統(tǒng)計車間領用單據,無單據就現場盤點在線物料數量,套用對應材料單價核算金額。 半成品 按完工折算比例計價,按工序拆分耗用材料、分攤人工制造費用,算出半成品成本。 產成品 歸集完工產品耗用材料、車間人工、水電折舊雜費,按完工數量分攤算出單位成本。 分攤規(guī)則 統(tǒng)一按產量工時比例分攤人工與制造費用,定期盤點核對賬實差異調整數據。 答


應付賬款是上個月的這個月付,上個月已結賬了,怎么做,說做這個月,可是做不進來
答: 你目前系統(tǒng)還未進行結賬,不能做7月的憑證,需要結賬后才能做7月憑證
老師你好,公司一個河湖管護保潔的項目,目前已經開票給甲方按季度結算費用,8月份確認收入了,但是現在10月份跨季度了我們跟供應商已簽合同也是按季度的,但還未結賬,供應商也沒有開票給我們,那我現在季度報稅,9月份做賬要確認成本的話,可以根據合同記借工程施工,貸應付賬款,然后結轉到成本嗎
答: 同學。你好 嗯嗯,可以的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
21年開的發(fā)票 賬已結轉 可以掛到22年的應付賬款嗎
答: 可以的。可以的,可以。






粵公網安備 44030502000945號



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2023-10-11 12:06
小菲老師 解答
2023-10-11 12:07
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