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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2023-10-11 14:30

取得自產(chǎn)自銷免稅農(nóng)產(chǎn)品可以按9%抵扣。

猶豫的星星 追問

2023-10-11 14:30

我再報(bào)增值稅的時(shí)候需要怎么操作呢

玲老師 解答

2023-10-11 14:33

需要手動(dòng)填寫,在農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)那個(gè)里面抵扣。

猶豫的星星 追問

2023-10-11 14:35

意思是要有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票?我不太理解農(nóng)產(chǎn)品,還是首次接觸,麻煩老師指導(dǎo)一下

玲老師 解答

2023-10-11 14:37

你好,您取得的農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票就屬于進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。

猶豫的星星 追問

2023-10-11 14:39

那我沒有相對(duì)應(yīng)的農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)就不能抵扣是吧

玲老師 解答

2023-10-11 14:43

是的,沒有發(fā)票是不能抵扣的。

猶豫的星星 追問

2023-10-11 14:53

只有專票可以抵扣哈

玲老師 解答

2023-10-11 14:54

初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品的免稅發(fā)票可以抵扣,已經(jīng)回復(fù)過了。

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相關(guān)問題討論
這個(gè)科目配置是正確的,但是可能會(huì)存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時(shí),第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
未交增值稅根據(jù)轉(zhuǎn)出未交增值稅來的,轉(zhuǎn)出未交增值稅是根據(jù)這個(gè)截圖來的
2020-05-18 18:49:51
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時(shí)你轉(zhuǎn)未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
同學(xué)你好 銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)不對(duì) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-02-16 08:54:40
您好 價(jià)款11300(含增值稅),增值稅率為13%, 增值稅稅款11300/(1%2B0.13)*0.13=1300
2022-05-17 12:39:01
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