

軟件開發企業如果申請成為了高新企業,那我們賣出去的軟件產品,以及幫人家開發的軟件的所有研發費用都可以。在企業所得稅前加計扣除嗎?
答: - 高新≠自動符合加計扣除:高新認定的研發范圍更寬(如部分應用研究),加計扣除僅針對“為獲新技術/新產品/新工藝,具有明確目標的系統性研發活動”,需按稅務口徑單獨歸集 。 ? - 軟件產品銷售相關研發:自研軟件產品的創新性/實質性改進研發費用,符合條件可加計扣除;常規性升級、售后維護、重復簡單復制等費用不得加計扣除 。 ? - 受托開發軟件相關研發:你作為受托方,受托開發的費用一般不得加計扣除(委托方按80%計入自身研發費用并加計扣除);若受托開發同時形成你自有知識產權,對應的自研部分可按規定歸集加計扣除 。
老師,我們是高新企業,假如有研發費用100萬,利潤也是100萬,加計百分百扣除,那是不是相當于利潤為0,不用交企業所得稅呢
答: 是的,就是那樣子的哈
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,請問高新企業,填報表的時候填了研發費用加計扣除的數,然后企業所得稅就不用交了,這種情況在會計分錄要處理嗎?
答: 您好。不用單獨寫分錄,按照扣除后的金額計算。 不用單獨寫分錄,按照扣除后的金額計算所得稅。
高新企業問題。老師,A公司是高新企業,用B公司的人力,B公司給A公司開具了人力服務費用1萬元。1、這1萬元,是否屬于研發費用?2、如果是研發費用,在所得稅匯算時,加計扣除優惠明細表,應該填在哪一項?
老師好,請教您,我申報2023年第三季度所得稅時,研發加計除的數沒填,稅務讓去蓋章寫說明說資料不健全,請教老師,我寫完說明,會不會影響匯繳時享受研發費用加計扣除呢,繼而影響高新企業資格的認定呢?










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