

老師請問 我們公司每年6月支付上年5月到本年5月的房租,我現在做去年12月賬,計提管理費用房租1萬貸應付賬款-對方1萬,這個分分錄合適嗎?總感覺這樣沒有發生就計入應付很亂
答: 您好 請問每個月房租多少錢? 實際發生了 暫時沒有取得發票 應該暫估入賬的
借:管理費用-暫估 ,貸:應付賬款-暫估,做了暫估的憑證,后來發票進來了,這個暫估的需要紅沖嗎,還是說不要紅沖也可以,在暫估的憑證后面貼上進來的發票就可以了
答: 你好你好 你這二種方法處理都可以? ?,紅沖的正規
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
建賬的時候房租掛在應付賬款的借方,發現多出2萬,怎么調整,轉到管理費用嗎
答: 是的,轉入管理費用就是







粵公網安備 44030502000945號



渣渣兔 追問
2023-10-13 09:48
玲老師 解答
2023-10-13 09:50
玲老師 解答
2023-10-13 09:50