

本年利潤期末余額在借方,錄入期初數(shù)據(jù)的時候怎么錄入借方啊?用負(fù)數(shù)表示嗎
答: 你好,這個是在貸方使用負(fù)數(shù)
老師,本年利潤期末余額在借方,未分配利潤余額在貸方,我在財務(wù)軟件錄入期初填正數(shù)還是負(fù)數(shù)啊
答: 你好!你是問哪個科目?
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
應(yīng)付賬款在余額在借方,在錄期初余額的時候是要在貸方錄期初數(shù)據(jù),是不是用負(fù)數(shù)填寫
答: 你好,放到貸方負(fù)數(shù)的。
老師,12月的本年利潤期初是否是11月期末余額,如果是負(fù)數(shù)就寫在貸方余額用負(fù)數(shù)表示,本期借方就是本月所有收入合計,貸方是所以成本費用合計呢
用的是金蝶軟件,中途7月份接手賬本,根據(jù)對方期末余額表的期末數(shù)據(jù),和本年累計借方貸方錄入期初數(shù)據(jù),但是利潤表是0,上半年的賬本要照抄交接的憑證嗎?
本年利潤期末余額在貸方負(fù)數(shù),怎么轉(zhuǎn)到借方呢,是直接把余額結(jié)果寫借方余額正數(shù)嗎





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