老師,您好。請(qǐng)教一下,我們經(jīng)營(yíng)范圍有商務(wù)信息咨詢, 問
您好12366回復(fù)是對(duì)的,是否可以開票看業(yè)務(wù)性質(zhì),與經(jīng)營(yíng)范圍沒有關(guān)系 答
稅務(wù)局打電話來說稅負(fù)偏低,這個(gè)稅負(fù)率咋算的啊 問
您好,稅負(fù)率=應(yīng)交納的各項(xiàng)稅費(fèi)(主要增值稅/企業(yè)所得稅)/不含稅收入 答
低值易耗品計(jì)入哪個(gè)科目 問
同學(xué)你好 周轉(zhuǎn)材料是一級(jí)科目 他是二級(jí)科目 答
民商非盈利組織(企業(yè)家協(xié)會(huì))內(nèi)部成員搞活動(dòng)時(shí)的廣 問
日常宣傳、協(xié)會(huì)整體廣告 → 管理費(fèi)用 專項(xiàng)會(huì)員活動(dòng)配套廣告(年會(huì)、沙龍、招商活動(dòng))→ 業(yè)務(wù)活動(dòng)成本 答
老師,我們是小規(guī)模納稅人,25年調(diào)增了24年的收入3萬 問
資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤(rùn) ? 期初未分配利潤(rùn) = 本年度利潤(rùn)表凈利潤(rùn) 你直接用利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)追溯調(diào)整以前年度收入,屬于以前年度損益調(diào)整,就會(huì)打破天然勾稽差,不是做錯(cuò)賬,是正常差異,不用強(qiáng)行改報(bào)表數(shù)字,做附注說明即可。 答


你好老師,多計(jì)提的稅金及附加紅沖后成了負(fù)數(shù),申報(bào)季度報(bào)表_利潤(rùn)表時(shí)申報(bào)不了怎么辦?
答: 您好,提示能看一下么,本年累計(jì)不為負(fù)的呀,
老師我新建賬套看到利潤(rùn)表稅金及附加有數(shù)據(jù),年報(bào)申報(bào)時(shí)沒有數(shù)據(jù),我在建賬套時(shí)期初數(shù)據(jù)用寫嗎
答: 你還是按照賬套的填寫。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
利潤(rùn)表中稅金及附加一欄是負(fù)數(shù),申報(bào)不了怎么辦?
答: 如果稅金及附加一欄是負(fù)數(shù)的話,那么就表示你的公司在某一項(xiàng)稅費(fèi)中抵免了負(fù)數(shù),這時(shí)可以將該項(xiàng)稅費(fèi)補(bǔ)充到申報(bào)表中,以便獲得稅收減免。比如有一家公司,由于支付了免征稅金額,所以在利潤(rùn)表中稅金及附加一欄是負(fù)數(shù)。這時(shí),可以將免征稅金額填寫到“稅金及附加”一欄,表明繳納了這么多的稅款,從而獲得稅收減免。
老師想問一下,12月份未計(jì)提附加稅,年報(bào)調(diào)整的時(shí)候,申報(bào)的利潤(rùn)表和負(fù)債表上的數(shù)據(jù)需要跟著一起調(diào)整嗎?
老師,21年11月份多計(jì)提了印花稅,12月份沖完稅金及附加是負(fù)數(shù),利潤(rùn)表不通過,這種情況怎么處理
財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)-利潤(rùn)表中-稅金及附加下面的明細(xì)用填嗎,我查了一下以前會(huì)計(jì)申報(bào)的沒有寫,只寫在匯總的地方了






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歡呼的燈泡 追問
2023-10-16 18:51
廖君老師 解答
2023-10-16 18:54