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旦明
于2023-10-17 12:37 發布 ??332次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2023-10-17 12:37
收到的一方嗎?借固定資產應交稅費,應交增值稅進項貸實收資本,這個得需要章程里面的股東,而且有實物出資。
旦明 追問
2023-10-17 12:38
已抵扣稅款的購進貨物用于職工福利賬面成本100000元 買價98000元 運費2000元 增值稅率13%
郭老師 解答
2023-10-17 12:39
借管理費用福利費、貸應付職工薪酬福利費借應付職工薪酬福利費,貸庫存商品10萬,應交稅費,應交增值稅進項轉出98000*13%。
2023-10-17 12:40
購買材料被盜 賬面價值50000元 增值稅率13%
2023-10-17 12:42
你好,如果是非正常損失借待處理財產損溢貸原材料5萬應交稅費應交增值稅進項轉出5萬*13%借管理費用,貸待處理財產損益。
2023-10-17 12:55
企業把已抵扣稅款的購進貨物用于職工福利,該批材料賬面成本100000元,買價98000元,運費2000元,增值稅率13%,求教會計分錄如何做,運費應該怎么處理
2023-10-17 12:56
運輸費,當時也是專票嗎?稅率是9%
2023-10-17 12:57
借管理費用福利費、貸應付職工薪酬福利費借應付職工薪酬福利費,貸庫存商品10萬,應交稅費,應交增值稅進項轉出98000*13%運費我只算到了庫存商品,沒有再進行轉出
2023-10-17 13:00
呃老師 2000運費9%不用轉出嗎
2023-10-17 13:02
你沒有說9%的稅率借管理費用福利費、貸應付職工薪酬福利費借應付職工薪酬福利費,貸庫存商品10萬,應交稅費,應交增值稅進項轉出98000*13%?2000*9%
2023-10-17 13:19
是這樣寫嗎老師
2023-10-17 13:23
你好是的是這么做的
2023-10-17 13:28
老師您好 這個分錄怎么做呢
2023-10-17 13:33
借在途物資50萬應交稅費待認證,6.5萬貸銀行存款。
2023-10-17 13:45
老師您好 從某農業合作社購入自產山楂4噸 價款30萬元 銀存支付 取得農產品銷售發票 當月全部用于生產山楂片 這個應該怎么做分錄呢
2023-10-17 13:48
借原材料30-30*9%應交稅費,應交增值稅進項30*9%,貸應付賬款30借生產成本、應交稅費、應交增值稅進項(30-30*9%)*1%貸原材料30-30*9%
2023-10-17 14:14
老師 能解釋一下這個1%嘛
2023-10-17 14:15
加計扣除1%是加工的。
2023-10-17 14:18
-老師 是這樣做嗎
2023-10-17 14:20
對的,是的,是這么做的。
2023-10-17 14:22
真的非常感謝您 我骨折在家 真的什么也不會 非常感謝您寶貴的時間 辛苦老師啦
2023-10-17 14:24
不用客氣,工作愉快趁著這個時間正好學習充電
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設備投資的賬務處理 有發票
答: 收到的一方嗎?借固定資產 應交稅費,應交增值稅進項 貸實收資本, 這個得需要章程里面的股東,而且有實物出資。
股東投資設備,退股設備拉走,這樣企業帳務咋處理
答: 你好,當時設備是怎么做的憑證?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
租入設備,然后再租出,租入個租出的賬務處理分別是什么?
答: 你好 租入,借:主營業務成本,貸:銀行存款等科目 再租出,借:應收賬款等科目?,貸:主營業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅
賣耗材,贈送設備的賬務處理方法
討論
融資租賃設備賬務處理
宣告發放股票股利投資方做賬務處理嗎?為什么實際發生股票股利投資方不做賬務處理?為什么宣告發放股票股利被投資方不做賬務處理等到實際發放才做賬務處理?
設備預付款30%,開發票如何賬務處理?
我公司融資租賃方式購買設備,只有合同沒有發票,設備已到,合同價是377000,首付款37700已付沒有開票,如何做賬務處理
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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旦明 追問
2023-10-17 12:38
郭老師 解答
2023-10-17 12:39
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2023-10-17 12:40
郭老師 解答
2023-10-17 12:42
旦明 追問
2023-10-17 12:55
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2023-10-17 13:00
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