

收到的退附加稅,利潤表上當(dāng)期的稅金及附加是度數(shù)了,財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)不通過,怎么辦
答: 可大廳申報(bào),或者修改分錄,將收到的退稅計(jì)入營業(yè)外收入
報(bào)國稅局財(cái)務(wù)報(bào)表利潤表的時(shí)候,稅金及附加中,我的金蝶記賬中,印花稅也記在稅金及附加中了,可以用金蝶的報(bào)表中的稅金和附加直接填到國稅局的財(cái)務(wù)報(bào)表中呢?
答: 同學(xué) 你好 這個(gè)是可以的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
10-12季報(bào)利潤表的稅金及附加的金額是10-12附加稅金額嗎?
答: 是的,是10-12附加稅金額。









粵公網(wǎng)安備 44030502000945號


