比如對方把我方的貨弄壞了,我從對方貨款里把這筆壞的貨款扣下來了,那扣下的這筆對方還要給我開票嗎 那賬務上我要怎么處理呢比如10萬的業務,開始開票時對方給開了10萬的票,我實際付款8萬,貸方還有2萬余額[圖片]

心靈美的檸檬
于2023-10-19 09:48 發布 ??302次瀏覽
![比如對方把我方的貨弄壞了,我從對方貨款里把這筆壞的貨款扣下來了,那扣下的這筆對方還要給我開票嗎 那賬務上我要怎么處理呢比如10萬的業務,開始開票時對方給開了10萬的票,我實際付款8萬,貸方還有2萬余額[圖片]](https://al3.acc5.com/07cd2a331c4cac0483dd52b6863bef57.jpg)
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桂龍老師
職稱: 中級會計師
相關問題討論
同學,你好,這個要跟對方協商
你有2萬沒有付給人家,是你開票開人家。
要么,就讓對方給你開紅字發票。
2023-10-19 09:50:09
您好,對方給我們開的是全額發票的話,這個當然要開票給他的,不開票也是視同銷售,我們也要交增值稅的。
2023-10-19 09:44:21
要是賠款性質的,就不用給開發票了。
2023-10-19 09:42:17
你好稍等我這邊看一下
2024-04-16 09:32:06
對于你方來說:
已抵扣的 100 萬進項發票,如果實際只使用了 60 萬對應的貨物或服務,那么你方應與對方溝通,確認如何處理剩余部分的發票金額。一般情況下,可以考慮開具紅字發票信息表,將多抵扣的 40 萬對應的部分進行沖紅處理。在賬務處理上,將已抵扣的進項稅額中對應 40 萬的部分進行轉出處理。
具體操作時,你方需準確填寫紅字發票信息表的相關內容,包括發票代碼、發票號碼、開票日期、金額、稅額等信息,并上傳至稅務系統。經稅務系統校驗通過后,將信息表傳遞給銷售方,由銷售方據此開具紅字增值稅專用發票。
對于對方來說:
收到你方開具的紅字發票信息表后,應根據信息表內容開具紅字增值稅專用發票,將 40 萬對應的銷售額和銷項稅額進行沖減。在賬務處理上,沖減相應的銷售收入和銷項稅額。
同時,對方應按照雙方協商的退款方式,將 40 萬款項退還給你方。在退款時,應做好相關的財務記錄和憑證,以備稅務檢查和審計。
2024-09-23 17:54:04
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