老師我家有一筆進(jìn)項(xiàng)稅,來(lái)貨的時(shí)候我借的是借管理 問(wèn)
那你現(xiàn)在把這張發(fā)票勾選了就能對(duì)上了 答
老師好!咨詢一下,公司收到連連國(guó)際匯款,如何入賬?是 問(wèn)
同學(xué),你好 無(wú)論是否報(bào)關(guān),都需要按實(shí)際業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)入賬 增值稅:未報(bào)關(guān)的出口收入視同內(nèi)銷征稅 答
老師您好,我們是建筑勞務(wù)公司,四季度財(cái)務(wù)報(bào)表跟年 問(wèn)
你好,一般來(lái)說(shuō)不會(huì)預(yù)警的,因?yàn)楫吘箾](méi)有結(jié)賬,會(huì)涉及到賬上的調(diào)整 答
老師你好,我們是民辦營(yíng)利性學(xué)校,現(xiàn)在招生期到了,領(lǐng) 問(wèn)
計(jì)入銷售費(fèi)用 - 業(yè)務(wù)招待費(fèi),用于招生推廣,不屬于日常行政開(kāi)支 答
這個(gè)是公司全年應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅費(fèi)嗎?老師 問(wèn)
您好,是的這個(gè)是需要繳納的企業(yè)所得稅 答


企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)第四季度申報(bào)繳納了企業(yè)所得稅。后面發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤就更正了企業(yè)所得稅申報(bào)表。就 該季度就不用繳納企業(yè)所得稅。該筆預(yù)繳的所得稅費(fèi)用再年度匯算清繳的時(shí)候怎么填
答: 你好主表 本期實(shí)際已繳納里面填寫(xiě) 這個(gè)是自動(dòng)的
外建安預(yù)繳綜合申報(bào)表里面申報(bào)表的列表(增值稅及附加稅費(fèi)預(yù)繳申報(bào)表、建筑企業(yè)項(xiàng)目部預(yù)繳企業(yè)所得稅)填完增值稅及附加稅費(fèi)預(yù)繳申報(bào)表點(diǎn)擊申報(bào)一直提示“您未進(jìn)行建筑企業(yè)項(xiàng)目部預(yù)繳企業(yè)所得稅,請(qǐng)先處理再申報(bào)提交”意思是要先繳款企業(yè)所得稅再申報(bào)嗎
答: 您好 請(qǐng)問(wèn)您企業(yè)所得稅填了預(yù)繳申報(bào)表嗎
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
情況:企業(yè)2021預(yù)繳所得稅3399.21元,所得稅所得稅匯算清繳后,應(yīng)納所得稅:利潤(rùn)總額60386.72元x25%=15096.68元,小微企業(yè)減免13587.01元,應(yīng)納稅額1509.67元,應(yīng)退所得稅1889.54元。問(wèn)題1:匯算清繳申報(bào)利潤(rùn)表中,企業(yè)所得稅按哪個(gè)金額填列?問(wèn)題2:第四季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表要更正申報(bào)嗎?
答: 你好;? ?1. 利潤(rùn)表 是根據(jù)你12月末利潤(rùn)表 本年累計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)寫(xiě)的 2.? ? ?如果你之前報(bào)錯(cuò)了才需要修改的;? ? ? ?







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2023-10-19 21:21
文文老師 解答
2023-10-19 21:26
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2023-10-19 21:55
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2023-10-19 21:58