

總分公司內(nèi)部應(yīng)收應(yīng)付款合并會計報表相互抵消如何具體操作,謝謝
答: 你好 借:應(yīng)付賬款 貸:應(yīng)收賬款
老師,我公司給客戶總公司供貨,又從客戶分公司買其它材料,客戶用分司的應(yīng)收款抵總公司的應(yīng)付款,需要對方給我出個什么抵賬協(xié)議嗎?
答: 你好? ? ? ?是的。 出具三方債權(quán)債務(wù)抵償協(xié)議才行 。要三方簽字蓋章??
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問老師公司的老板將股份按現(xiàn)價1500萬轉(zhuǎn)讓給了四個股東,自己還占30%的股份,其他三個股東占20%股份,另一個占10%股份,那么這1050萬是轉(zhuǎn)入老板個人的賬戶還是轉(zhuǎn)入公司賬戶,公司欠老板個人的錢以前是記其他應(yīng)付款,因為公司一直沒有資金,所以沒還,現(xiàn)在怎樣來處理這筆錢?是用新股東投的錢來歸還嗎?以上會計分錄怎么做?
答: 這部分錢是由誰來承擔(dān),主要的責(zé)任人是由誰承擔(dān)。 借:實收資本-老股東 貸:實收資本-新股東 這部分股份轉(zhuǎn)讓的款項是轉(zhuǎn)老板個人賬戶。







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