

您好,老師請(qǐng)教一下我增值稅申報(bào)表的本年累計(jì)數(shù)和我的財(cái)務(wù)報(bào)表的本年累計(jì)數(shù)差了一個(gè)增值稅的金額,我的利潤(rùn)表的本年累計(jì)比增值稅申報(bào)表多了2季度增值稅的金額,我應(yīng)該怎么調(diào)成一致呀?
答: 你好!你指的是增值稅申報(bào)表的收入和你利潤(rùn)表收入不相符嗎?你是小規(guī)模還是一般納稅人?
老師您好,我想問下利潤(rùn)表本年累計(jì)與增值稅申報(bào)表的本年累計(jì)銷售額不一致,違規(guī)嗎
答: 您好,您說的是收入么,不是違規(guī),咱要查一下差異在哪里,稅務(wù)也是要比對(duì)的,對(duì)不上會(huì)讓我們提供資料和解釋原因。 每月申報(bào)后要核對(duì)增值稅收入和所得稅收入,比喻報(bào)廢固定資產(chǎn)收到錢有增值稅,但賬上是沒有收入的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,小規(guī)模納稅人關(guān)于增值稅,第一季度有代開增值稅專用發(fā)票發(fā)票1萬元,已交稅款。未申報(bào)增值稅報(bào)表,當(dāng)時(shí)報(bào)表沒有帶出第二季度未開發(fā)票,未申報(bào)增值稅報(bào)表,當(dāng)時(shí)報(bào)表沒有帶出,第三季度未開發(fā)票,零申報(bào)增值稅報(bào)表,本年累計(jì)也是零。報(bào)表出現(xiàn)負(fù)數(shù),有多繳稅金。第四季度未開發(fā)票,零申報(bào)增值稅報(bào)表,本年累計(jì)也是零。現(xiàn)在要補(bǔ)申報(bào)第一季度的增值稅報(bào)表,第二季至第四季度的增值稅報(bào)表也要改嗎?
答: 同學(xué)你好 不用 只要改其他季度的財(cái)務(wù)報(bào)表就行
增值稅申報(bào)表上期初未交稅額本月數(shù)為負(fù)數(shù),本年累計(jì)列為正數(shù),怎么消除。需要填哪張附表或者怎么操作?
老師,幫我看下我這個(gè)增值稅申報(bào)表填得對(duì)嗎?25欄本年累計(jì)那里數(shù)據(jù)是不是需要?jiǎng)h掉
財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表收入和增值稅申報(bào)表收入填的不一致,財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)收入比增值稅申報(bào)表收入少,怎么處理










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