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送心意

王超老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2023-10-30 16:22

具體步驟如下:
  1.在增值稅申報表中的“本期預繳稅額”欄中填寫您本月的預繳稅額。
  2.根據您的實際應納稅額,填寫增值稅申報表中的其他相關欄次,如“應納稅額”、“實際抵扣稅額”等。
  3.如果您還需要繳納附加稅,您還需要在附加稅申報表中填寫相關信息。具體填寫方法與增值稅申報表類似。

追問

2023-10-30 16:25

本月預繳的,是否就是下月可抵扣的數?

王超老師 解答

2023-10-30 16:28

本月預繳的稅款不一定是下月可抵扣的數。
一般來說,預繳的稅款可以在一定期限內進行抵扣,但具體抵扣期限可能因政策規定而異。如果預繳的稅款需要在當月抵扣,那么需要在申報納稅時進行抵扣;如果需要在下個月抵扣,那么需要在申報下個月納稅時進行抵扣。

追問

2023-10-30 17:44

是不是我這個月不交稅,這個月就不抵扣這個預繳的,然后之后月份有繳稅多的,就可以在哪個月抵扣嗎

追問

2023-10-30 18:09

在嗎老師???

王超老師 解答

2023-10-30 18:22

是的呢,如果你這個月沒有繳納稅款,那么這個月就不能抵扣之前預繳的稅款。不過,你可以在之后的月份中,有繳納稅款多的月份,進行抵扣。這個抵扣是沒有時間限制的,只要你有繳納稅款多的月份,就可以進行抵扣。所以,你可以在之后的月份中,慢慢抵扣哦!(溫馨提示:記得要按時繳納稅款,避免產生不必要的麻煩哦!)

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這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應交增值稅-轉出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
未交增值稅根據轉出未交增值稅來的,轉出未交增值稅是根據這個截圖來的
2020-05-18 18:49:51
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
同學你好 銷項進項結轉不對 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2022-02-16 08:54:40
您好 價款11300(含增值稅),增值稅率為13%, 增值稅稅款11300/(1%2B0.13)*0.13=1300
2022-05-17 12:39:01
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