

我想問一下,比如員工預支工資1000元,等到發工資時應該怎么記分錄啊,等發工資時呢,計提當月工資時呢
答: 借應付職工薪酬工資, 貸其他應收款、 銀行存款, 借管理費用工資, 貸應付職工薪酬工資, 這個計提的工資包含這個1000
我想問一下,比如員工預支工資1000元,等到發工資時應該怎么記分錄啊,等發工資時呢,計提當月工資時呢,就比如這個月工資是5000 然后他已經借啦1000
答: 借應付職工薪酬工資, 貸其他應收款、 銀行存款, 借管理費用工資, 貸應付職工薪酬工資, 這個計提的工資包含這個1000
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師三月份我把一個員工的工資多計提了1000元,再四月份發工資的時候也多發了她1000。五月份發工資的時候我在這個員工四月份的工資里扣下三月份多發的1000元。那么這個得如何記賬呢?首先沖掉,三月份多計提的1000元。借:管理費用-1000貸:應付職工薪酬-1000 。然后我的應付職工薪酬貸方有-1000的余額。這個賬應該怎么平呢/
答: 你好,你多發給他了1000,這個就不需要做額外賬務處理啦 然后你們在發給他工資的時候,少發給他1000,你少計提1000,少支付給他。





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