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送心意

劉艷紅老師

職稱中級會計師

2023-11-01 12:33

您好, 在數字前面打外負號就可以了

劉艷紅老師 解答

2023-11-01 12:33

直接做負數分錄的

聰慧的電燈膽 追問

2023-11-01 12:40

老師,沒收到退款的話怎么做

聰慧的電燈膽 追問

2023-11-01 12:42

公司前幾個月付了保險費給保險公司,這個月對方開了一筆紅字發票給我方,還沒收到退款,怎么做會計分錄

劉艷紅老師 解答

2023-11-01 12:45

收到退款再一起做,好做些

聰慧的電燈膽 追問

2023-11-01 12:48

現在能做嗎?

劉艷紅老師 解答

2023-11-01 12:49

現在沒收到錢,貸方不好沖

聰慧的電燈膽 追問

2023-11-01 12:49

光憑紅字發票怎么做分錄?

劉艷紅老師 解答

2023-11-01 12:50

借:管理費用負數 
借:銀行存款正數

聰慧的電燈膽 追問

2023-11-01 12:53

銀行存款沒收到錢能做正數?

劉艷紅老師 解答

2023-11-01 13:06

正常收到是這樣做分錄的

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相關問題討論
您好, 在數字前面打外負號就可以了
2023-11-01 12:33:33
借;主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸;應收賬款等科目 借;庫存商品 貸;主營業務成本
2017-07-13 14:25:15
同學,你好 做紅字負數分錄
2022-11-27 19:43:41
您好,借:應收賬款負數,應交稅金-應交增值稅(銷項稅額)負數貸:主營業務收入負數
2022-11-27 19:48:47
收到發票把沒發票的分錄紅沖按發票入賬。
2022-05-27 11:16:31
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