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老師 我們是建筑施工公司 現在甲方是教育局要求我們在項目地開分公司 1月給甲方開了預付款并且收到預付款 現在開分公司 收到的前期開過的票和收到的工程款這部分后期的賬務處理怎么弄
老師,我們一直在進甲公司的貨,年底甲公司給我們返利了,返利的部分他們給開了銷項負數發票,這個我們單位做賬務處理只能進項稅額轉出嗎?還是只需要紅沖?
你好老師,工業企業食堂購買的米面油,開的普通發票,怎么做賬務處理,是不是走管理費用-福利費,不能超過全年的工資14%,超過部分不允許稅前扣除
老師好,我公司是10月份新成立的工程監理公司,11月份拿下一個招標項目,本月轉入20%的預付款,工程在25年才開始施工,請問這筆預付款賬務怎么處理單位就不產生稅?





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