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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2023-11-03 09:09

您好,需要交增值稅就不在免抵退稅了

小魚兒 追問

2023-11-03 09:17

我看到企業(yè)以前申報的,有交過增值稅,現(xiàn)在是進(jìn)項大于銷項

東老師 解答

2023-11-03 09:18

進(jìn)項大于銷項了,就可以退稅。

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相關(guān)問題討論
這欄是自動的,退稅處審核完畢后,留抵稅額就會轉(zhuǎn)到這個欄
2022-01-04 10:59:33
您好,需要交增值稅就不在免抵退稅了
2023-11-03 09:09:11
同學(xué)這個增值稅申報表直接抵扣了
2022-03-10 14:07:36
對的 這個是三月末的
2022-04-25 10:33:53
增值稅申報表是指納稅人在每一期報稅期限內(nèi)根據(jù)相關(guān)稅收征收法律、法規(guī)要求填寫的稅收申報表,主要用于納稅人申報當(dāng)期應(yīng)納稅款額及通過各種扣除抵減的稅收減免額,以便稅務(wù)機(jī)關(guān)核實納稅人當(dāng)期應(yīng)納稅款額。 申請增值稅留抵退稅的納稅人在填寫增值稅申報表時,需要先填寫抵減項目欄,具體來說,首先在銷項稅額抵減欄填寫本期應(yīng)納稅額,然后在進(jìn)項稅額抵減欄填寫本期可抵減進(jìn)項稅額;最后在留抵稅額抵減欄填寫本期可留抵退稅額,即可抵減上限,即本期應(yīng)納稅額減去可抵減進(jìn)項稅額的差額。 此外,根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》第二十八條的規(guī)定,納稅人應(yīng)當(dāng)在報送稅務(wù)機(jī)關(guān)指定的會計憑證或者其他用于證明減免稅額的憑證時,提交適當(dāng)?shù)臅嫔暾垼暾垥鴳?yīng)當(dāng)包括納稅人的情況、減免稅額的種類和數(shù)額以及相應(yīng)的證據(jù)等內(nèi)容。 拓展知識:增值稅留抵退稅是指納稅人繳納的本期增值稅較上一期累計應(yīng)納稅額多出部分,經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)審核后,將多出部分退還給納稅人的稅收減免形式。
2023-02-27 15:29:19
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