老師,我們的財務報表按重組資產要多,實際按科目余 問
你好,按少的話,重組部分一直無法提現呀 答
老師,第3小題會計分錄怎么做? 問
借:營業外支出?2?200?000 ?貸:庫存商品?1?500?000 ??應交稅費 — 應交增值稅(銷項稅額)?364?000 ??應交稅費 — 應交消費稅?336?000 答
房租未及時給付,房東收取的延時利息,開具了發票,這 問
你好,這個延期利息是房租的一部分,我們支付方計入營業外支出 答
老師我們租的小汽車,是25年1月到25年12月的,但是26 問
你好,費用需要做到25年根據權責發生制 答
老師,我現在在一家成立三年但沒有做過賬的公司當 問
原材料 盤點倉庫物料,采購補填合規進價,匯總算出庫存材料總成本。 生產線在耗材料 統計車間領用單據,無單據就現場盤點在線物料數量,套用對應材料單價核算金額。 半成品 按完工折算比例計價,按工序拆分耗用材料、分攤人工制造費用,算出半成品成本。 產成品 歸集完工產品耗用材料、車間人工、水電折舊雜費,按完工數量分攤算出單位成本。 分攤規則 統一按產量工時比例分攤人工與制造費用,定期盤點核對賬實差異調整數據。 答


我們公司的客戶9月去了A公司保養車補了價差400升級機油 A公司收了客戶的錢給客戶開票了 溝通的結果是 A公司把錢打給我們 我們給A公司機油 A公司10月打給我們的 當時沒說要票的事 我就沖了之前掛賬的應收做了個未開票收入 A公司因為沒收到票要求掛往來 他們掛的其他應收款借方 我這個月給他們開的票 我不知道10月怎么跟他們掛往來了 我9月份掛的借應收賬款-A公司 貸其他應付款客戶 打過來錢我就沖了應收賬款A公司 借其他應付款客戶 做未開票收入了
答: 借應收賬款負數 貸主營業務收入負數 應交稅費,負 借應收賬款貸主營業務收入應交稅費 就是紅沖你之前的無票收入在做發票
同一個客戶,我們公司跟他們有業務往來開了票,確認了應收賬款,同時這家公司又借了款給我們確認了其他應付款,應收賬款和其他應付款可以沖銷嗎
答: 同學你好 這個可以的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,我們公司有個應付賬款10萬需要付給A公司,但是A公司沒有開通對公賬戶,我們之前支付A公司負責人了,她在我們公司名下也掛著其他應付款了,我想用她的其他應付款平了應付賬款,應該怎么做分錄呢?
答: 出一個委托書,對方委托個人收款。





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