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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-02-07 19:16

你好,沖銷管理費用就是了 
借;銀行存款  貸;管理費用

VIVIFan 追問

2018-02-07 20:12

老師,我期初數(shù)據(jù)的資產(chǎn)負債表,流動負債的比流動資金的多,不平是因為應(yīng)付賬款的多要怎么辦?

鄒老師 解答

2018-02-07 20:13

你好,你上一年期末余額是平衡的嗎

VIVIFan 追問

2018-02-07 20:15

可以調(diào)嗎?調(diào)的話會不會沖減實收資本的金額?

鄒老師 解答

2018-02-07 20:16

你好,你需要查明是什么原因造成的期初數(shù)不平的,而不是不平就通過什么科目來調(diào)整的

VIVIFan 追問

2018-02-07 20:17

上一年是沒有做賬的,我來的時候才整理的,給的數(shù)據(jù)是應(yīng)付賬款的金額上一年沒有付

鄒老師 解答

2018-02-07 20:18

你好,需要把上一年的賬務(wù)補齊,有正確的期末余額才可以結(jié)轉(zhuǎn)作為今年的期初數(shù)的

VIVIFan 追問

2018-02-07 20:18

我就把他填在了應(yīng)付賬款的期初了

VIVIFan 追問

2018-02-07 20:19

那我要怎么辦,哪些數(shù)據(jù)要怎么去找?

鄒老師 解答

2018-02-07 20:19

你好,你需要保證上一年的所有明細余額是對的,而且符合平衡關(guān)系,才可以結(jié)轉(zhuǎn)作為下一年期初數(shù)的

VIVIFan 追問

2018-02-07 20:20

對的,那些數(shù)據(jù)是對的,就是不平

鄒老師 解答

2018-02-07 20:21

你好,不平就需要去查賬看是什么原因造成的,然后做相應(yīng)調(diào)整的

VIVIFan 追問

2018-02-07 20:21

沒有數(shù)據(jù)的可以根據(jù)目前盤點的庫存跟應(yīng)收應(yīng)付的賬單還有銀行現(xiàn)金這些現(xiàn)有的作為現(xiàn)在的期初嗎?

VIVIFan 追問

2018-02-07 20:23

在流動負債這一方會影響到實收資本的嗎?

鄒老師 解答

2018-02-07 20:26

你好,一般對實收資本是沒有影響的

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相關(guān)問題討論
你好,沖銷管理費用就是了 借;銀行存款 貸;管理費用
2018-02-07 19:16:21
你好, 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 進了公賬,就要按收入做賬繳稅。
2022-01-10 09:08:10
你好,根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生情況做分錄,根據(jù)分錄登記賬簿,就是建賬的過程 比如取得收入,借;其他貨幣資金,貸;主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅
2020-06-18 12:05:50
你好 根據(jù)實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)進行相應(yīng)的賬務(wù)處理,根據(jù)憑證登記賬簿(這個過程就是建賬)
2022-03-21 11:30:59
你好,其實是需要按規(guī)定納稅的
2017-05-10 08:14:58
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