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送心意

小菲老師

職稱中級會計師,稅務師

2023-11-06 12:23

同學,你好
暫估費用分錄
借:管理費用
貸:其他應付款

sweet 追問

2023-11-06 12:24

其他應付款的明細用預提費用嗎?

小菲老師 解答

2023-11-06 12:24

同學,你好

可以增加二級科目

sweet 追問

2023-11-06 12:25

好的,謝謝老師

小菲老師 解答

2023-11-06 12:26

不客氣,回答滿意請5星好評,謝謝

sweet 追問

2023-11-06 12:27

老師,還需要請教一個問題,我們通過第三方平臺發放勞務費,第一次算的手續費和實際收取的有差額,差額在賬戶里,這應該如何做賬呢?

小菲老師 解答

2023-11-06 12:28

同學,你好
轉到營業外支出或者營業外收入

sweet 追問

2023-11-06 12:36

不是,就是第二次發放就把賬戶的余額用了,付款和實際的勞務費有差異,那就看開票金額入賬嗎?

小菲老師 解答

2023-11-06 12:36

同學,你好
看開票金額入賬

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相關問題討論
同學,你好 暫估費用分錄 借:管理費用 貸:其他應付款
2023-11-06 12:23:08
您好實際是項目上發生的就可以,其成本里。
2022-07-01 11:50:16
您好,歸結的是企業承擔部分
2022-04-01 14:44:56
車間管理人員的工資。然后車間不是直接用于生產的,比如。水電費折舊等等,這些都是計入制造費用的。這些是正確處理。要是不是這樣處理就是錯誤的?
2023-04-17 18:11:34
同學你好 對的 是這個標準
2022-04-11 18:10:47
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