老師,我們的財務報表按重組資產要多,實際按科目余 問
你好,按少的話,重組部分一直無法提現呀 答
老師,第3小題會計分錄怎么做? 問
借:營業外支出?2?200?000 ?貸:庫存商品?1?500?000 ??應交稅費 — 應交增值稅(銷項稅額)?364?000 ??應交稅費 — 應交消費稅?336?000 答
房租未及時給付,房東收取的延時利息,開具了發票,這 問
你好,這個延期利息是房租的一部分,我們支付方計入營業外支出 答
老師我們租的小汽車,是25年1月到25年12月的,但是26 問
你好,費用需要做到25年根據權責發生制 答
老師,我現在在一家成立三年但沒有做過賬的公司當 問
原材料 盤點倉庫物料,采購補填合規進價,匯總算出庫存材料總成本。 生產線在耗材料 統計車間領用單據,無單據就現場盤點在線物料數量,套用對應材料單價核算金額。 半成品 按完工折算比例計價,按工序拆分耗用材料、分攤人工制造費用,算出半成品成本。 產成品 歸集完工產品耗用材料、車間人工、水電折舊雜費,按完工數量分攤算出單位成本。 分攤規則 統一按產量工時比例分攤人工與制造費用,定期盤點核對賬實差異調整數據。 答


現在11月了 用的用友系統 10月份的采購發票還能做進10月份嗎
答: 你好,如果已經結賬的話就不能做到十月份
老師,10月份簽訂合同。11月份付款了。11月份收到采購發票。如果想在10月賬中體現此簽訂的合同。該如何記賬?
答: 你好,這個是購買貨物的嗎?貨物到了沒有?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我材料成本9月份暫估,發票有的10月份來,有的11月來,想9月暫估的成本是不是10月初要全沖紅,然后10月來發票就正做分錄,11月份來發票也正常做分錄,是這嗎?還是11月份來的發票10月初不能沖紅,等11月份再沖紅?
答: 不是 收到多少發票沖多少




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apple12213 追問
2023-11-07 13:43
東老師 解答
2023-11-07 13:43
apple12213 追問
2023-11-07 13:48
東老師 解答
2023-11-07 13:49