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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2023-11-08 14:05

(1)計算該公司當(dāng)月的銷項稅額(1110000+2220)/1.09*95+31800/1.06*6%+(116600+21200)/1.06*6%=

暖暖老師 解答

2023-11-08 14:05

(2)計算該公司當(dāng)月可以抵扣的進(jìn)項稅額25500+51000

暖暖老師 解答

2023-11-08 14:05

(3)計算該公司當(dāng)月應(yīng)交增值稅=銷項稅-進(jìn)項稅

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2023-11-29 14:49:24
借庫存商品115000 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項,14950 貸、應(yīng)付賬款
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A.業(yè)務(wù)(1)的銷項稅額為8000*280*13%=291200 B.該廠當(dāng)月應(yīng)納增值稅額為291200%2B103000/1.03*2%-182000=111200 C.業(yè)務(wù)(2)的應(yīng)交增值稅為103000/(1%2B3%)*2%=2000
2023-10-17 16:49:32
(1)計算該公司當(dāng)月的銷項稅額(1110000%2B2220)/1.09*95%2B31800/1.06*6%%2B(116600%2B21200)/1.06*6%=
2023-11-08 14:05:00
當(dāng)期可以抵扣進(jìn)項稅額 50*800*0.13+1600*100*0.13=26000 當(dāng)期銷項稅額的計算 (177840+19890+120*2223)/1.13*0.13=53436.90 應(yīng)交增值稅53436.09-26000=27436.09
2022-12-06 09:36:31
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