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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2023-11-08 17:01

您好
稍等一下 給您計(jì)算

bamboo老師 解答

2023-11-08 17:16


(1)向某商場(chǎng)銷售1000臺(tái) A 型空調(diào),由于量大給予其10%折扣,在同一張發(fā)票上分別注明銷售額和折扣額。同時(shí),采取以舊換新方式銷售空調(diào)100臺(tái),收取含稅差價(jià)共226000元。
1000*3000*(1-10%)*13%+100*3000*13%=351000+39000=390000

bamboo老師 解答

2023-11-08 17:17

(2)銷售本企業(yè)2016年購(gòu)進(jìn)的自用生產(chǎn)設(shè)備一臺(tái),取得含增值稅收入79100元。
79100/(1+13%)*13%=9100
(3)當(dāng)月銷售空調(diào)發(fā)出包裝物收取押金10000元,另沒(méi)收逾期未退還的包裝物押金5650元。
5650/(1+13%)*13*=650

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您好 稍等一下 給您計(jì)算
2023-11-08 17:01:16
你好,一般納稅人銷售一批圖書,當(dāng)月取得了不含稅銷售額是300萬(wàn)元,當(dāng)月銷項(xiàng)稅額=300萬(wàn)*9%
2022-12-09 20:10:42
你好,是需要計(jì)算銷項(xiàng)稅額嗎?
2022-12-09 08:21:26
外購(gòu)。在銷售的。364萬(wàn)*9%加14170/1.13*13%
2024-01-08 08:49:19
商品的采購(gòu)成本 = (10000 - 200) × 1 %2B 1000 × (1 - 1%)= 9890(元) 商品的增值稅 = 1300 - 90 = 1210(元) 然后,我們可以根據(jù)會(huì)計(jì)分錄的編制原則,編制相關(guān)分錄: 借:庫(kù)存商品 9890 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 1210 貸:應(yīng)付賬款——甲企業(yè) 11100
2023-11-12 03:17:49
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