老師你好!我想問一下:開扎賬時,因為我們公司是收購的,老板讓裝修費、轉讓費和固定資產都暫估了一個數入賬,然后三年分攤完,當時的裝修費我都是:借:長期待攤費用——裝修費 長期待攤費用——轉讓費 固定資產——期初固定資產 貸:實收資本 現在老板又拿著報消條來報消期初暫估的裝修費了,我該怎么入賬呀!貸方我入銀行存款,借方該怎么入賬呀 果我沖當初的裝修費,我的銀行存款對應什么

興奮的冷風
于2023-11-13 09:54 發布 ??348次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2023-11-13 09:58
在這種情況下,您需要將原先暫估的裝修費用沖銷。您可以按以下步驟進行賬務處理:
1.沖銷原來的裝修費用:借:長期待攤費用——裝修費(紅字)貸:銀行存款(紅字)
2.根據老板提供的報銷單據重新入賬:借:長期待攤費用——裝修費貸:銀行存款
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在這種情況下,您需要將原先暫估的裝修費用沖銷。您可以按以下步驟進行賬務處理:
1.沖銷原來的裝修費用:借:長期待攤費用——裝修費(紅字)貸:銀行存款(紅字)
2.根據老板提供的報銷單據重新入賬:借:長期待攤費用——裝修費貸:銀行存款
2023-11-13 09:58:03
你好,如果裝修金額大的,這個是租賃進來的話,按照第一種方法,如果金額小的話,可以按照第二種。
2025-06-24 16:53:22
你好,對的是的是這么做。
2022-02-23 14:31:32
對的是的,是這么做的。本來應該做長期待攤費用你全部充了就行。
2024-12-02 16:56:47
你好,你每個月分攤就可以的,這個是辦公裝修嗎?借管理費用貸長期待攤費用,這個分攤三年。
2021-07-20 13:31:41
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