收到個(gè)人代開發(fā)票,掛賬是掛個(gè)人還是公司名稱,支付 問
同學(xué),你好 掛個(gè)人 直接匯款給個(gè)人 答
老師好,請問印花稅是什么時(shí)候繳納?按次還是按月 問
你好,按次和按月都有的,看怎么核定的 答
和鹽業(yè)公司的出納對接需要交接或注意什么的 問
1.?核對現(xiàn)金、銀行余額,交接網(wǎng)銀、U盾、票據(jù) 2.?理清鹽款專戶收支、預(yù)存款、往來欠款 3.?貨款憑單據(jù)支付,專款專用,賬款票一一對應(yīng) 4.?列明未結(jié)事項(xiàng),填寫交接單三方簽字確認(rèn) 5.?定期對賬,分清貨款與各類雜費(fèi) 答
老師,我們過年紅包,當(dāng)時(shí),自己職工也發(fā)了,外包人員也 問
你好,外包人員與你單位是勞務(wù)關(guān)系,還是雇傭關(guān)系呢?? 答
老師,我們是生產(chǎn)制造業(yè),購入的地板和門能計(jì)入哪些 問
這個(gè)是可以開專票的 答


老師,物業(yè)公司會計(jì),之前離職的會計(jì),給了張發(fā)票,說沖預(yù)收,我查了下科目余額表,預(yù)收賬款里沒有這個(gè)公司,沒有查到預(yù)收賬款里有,您看怎么辦
答: 問一下經(jīng)辦人或者發(fā)票上的開票方什么情況?
1. 乙公司2018年年末有關(guān)科目余額如下:“應(yīng)收賬款”科目借方余額為250萬元,“應(yīng)付賬款”科目貸方余額為300萬元,“預(yù)收賬款”科目貸方余額為300萬元,“預(yù)付賬款”科目貸方余額為20萬元。計(jì)算該公司2018年12月31日資產(chǎn)負(fù)債表中“應(yīng)收賬款”、“應(yīng)付賬款”、“預(yù)收賬款”、“預(yù)付賬款”項(xiàng)目的金額,并列出計(jì)算公式。
答: 你好 應(yīng)付賬款=“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末貸方余額+“預(yù)付賬款”明細(xì)期末貸方余額=300萬%2B20萬 應(yīng)收賬款=“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末借方余額+“預(yù)收賬款”明細(xì)期末借方余額-“壞賬準(zhǔn)備”=250萬 預(yù)收款項(xiàng)=“預(yù)收賬款”明細(xì)期末貸方余額+“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末貸方余額=300萬 預(yù)付款項(xiàng)=“預(yù)付賬款”明細(xì)期末借方余額+“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末借方余額(如有壞賬準(zhǔn)備要減去相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備)=0
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
我們是物業(yè)公司,之前項(xiàng)目很少,所以前一任會計(jì)在應(yīng)收、應(yīng)付等科目上沒有加上二級科目,所以2015-2019年的賬上是沒有二級科目的,2019年后交給了下任會計(jì),下任會計(jì)接著上一任會計(jì)的科目余額表做下去(后面會計(jì)倒是加了二級科目),后面物業(yè)項(xiàng)目也慢慢多起來,前面19年之后回來的款項(xiàng),由于前面沒有二級,后面的會計(jì)沖應(yīng)收應(yīng)付的時(shí)候,可能就不知道沖到哪里去了, 現(xiàn)在應(yīng)付賬款是負(fù)數(shù)的也有,有些亂,2015-2019年前的賬已經(jīng)找不到電子賬了,只有紙質(zhì)的做好的憑證,2019年-現(xiàn)在新會計(jì)接手有電子賬,請問我們?nèi)绾畏~或是怎么處理這個(gè)賬目呢,才能前后銜接上,要重新把2015-2018重新錄嗎,
答: 您好,那您這個(gè)應(yīng)當(dāng)是逐步梳理了,先把明細(xì)的函證了









粵公網(wǎng)安備 44030502000945號


