老師,我們的財(cái)務(wù)報(bào)表按重組資產(chǎn)要多,實(shí)際按科目余 問(wèn)
你好,按少的話(huà),重組部分一直無(wú)法提現(xiàn)呀 答
老師,第3小題會(huì)計(jì)分錄怎么做? 問(wèn)
借:營(yíng)業(yè)外支出?2?200?000 ?貸:庫(kù)存商品?1?500?000 ??應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)?364?000 ??應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交消費(fèi)稅?336?000 答
房租未及時(shí)給付,房東收取的延時(shí)利息,開(kāi)具了發(fā)票,這 問(wèn)
你好,這個(gè)延期利息是房租的一部分,我們支付方計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出 答
老師我們租的小汽車(chē),是25年1月到25年12月的,但是26 問(wèn)
你好,費(fèi)用需要做到25年根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制 答
老師,我現(xiàn)在在一家成立三年但沒(méi)有做過(guò)賬的公司當(dāng) 問(wèn)
原材料 盤(pán)點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)物料,采購(gòu)補(bǔ)填合規(guī)進(jìn)價(jià),匯總算出庫(kù)存材料總成本。 生產(chǎn)線(xiàn)在耗材料 統(tǒng)計(jì)車(chē)間領(lǐng)用單據(jù),無(wú)單據(jù)就現(xiàn)場(chǎng)盤(pán)點(diǎn)在線(xiàn)物料數(shù)量,套用對(duì)應(yīng)材料單價(jià)核算金額。 半成品 按完工折算比例計(jì)價(jià),按工序拆分耗用材料、分?jǐn)側(cè)斯ぶ圃熨M(fèi)用,算出半成品成本。 產(chǎn)成品 歸集完工產(chǎn)品耗用材料、車(chē)間人工、水電折舊雜費(fèi),按完工數(shù)量分?jǐn)偹愠鰡挝怀杀尽?分?jǐn)傄?guī)則 統(tǒng)一按產(chǎn)量工時(shí)比例分?jǐn)側(cè)斯づc制造費(fèi)用,定期盤(pán)點(diǎn)核對(duì)賬實(shí)差異調(diào)整數(shù)據(jù)。 答


使用集團(tuán)內(nèi)部單位食堂,內(nèi)部單位做了資金結(jié)算,但內(nèi)部單位無(wú)發(fā)票怎么辦
答: 1.確認(rèn)結(jié)算金額:首先需要確認(rèn)內(nèi)部單位與食堂之間的結(jié)算金額。如果已經(jīng)支付了款項(xiàng),需要保留付款憑證或其他相關(guān)證明材料。 2.聯(lián)系食堂管理方:可以與食堂管理方聯(lián)系,詢(xún)問(wèn)是否可以補(bǔ)開(kāi)發(fā)票。如果食堂管理方同意補(bǔ)開(kāi)發(fā)票,可以與他們協(xié)商好發(fā)票的開(kāi)具方式和時(shí)間。 3.溝通協(xié)商:如果食堂管理方無(wú)法補(bǔ)開(kāi)發(fā)票,可以與其溝通協(xié)商,看是否可以采用其他方式證明已經(jīng)支付了款項(xiàng)。例如,可以簽訂一份書(shū)面協(xié)議或備忘錄,記錄結(jié)算金額和支付時(shí)間等信息。
單位食堂是內(nèi)部結(jié)算,可以不入外賬嗎?
答: 您好!這個(gè)可以不入外賬。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
行政機(jī)關(guān)單位內(nèi)部食堂單獨(dú)立賬的賬務(wù)處理
答: 有沒(méi)有取得營(yíng)業(yè)執(zhí)照?




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無(wú)私的紙鶴 追問(wèn)
2023-11-16 09:56
樸老師 解答
2023-11-16 10:00
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2023-11-16 10:29