老師好!我們公司在去年12月開了一張票,未收款掛賬, 問
同學(xué),你好 不需要的 答
老師,報關(guān)單上的運費與實際的運費發(fā)票不一致,那FOB 問
按實際發(fā)生的 多支付的銷售費用 少支付的營業(yè)外收入 答
公司拆遷重建,需要重新征地,摘牌,然后重新建設(shè),沒有 問
1. 舊廠拆遷:資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理,補償款計入專項應(yīng)付款,涉稅可遞延計稅 2. 征地摘牌:出讓金、契稅計入無形資產(chǎn),據(jù)實繳納印花稅 3. 合作建房:優(yōu)先新設(shè)項目公司出資持股核算,聯(lián)建模式涉稅偏高 4. 施工建設(shè):開支記入在建工程,竣工后結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn) 5. 對應(yīng)可學(xué)習(xí)政策性搬遷、資產(chǎn)重建、合作建房實操課程 答
小規(guī)模納稅人企業(yè)現(xiàn)在企業(yè)所得稅是繳納多少個點 問
您好,現(xiàn)在企稅是按5%來交的 答
請教一下,外賬會計設(shè)置報表的時候把待認(rèn)證進項稅 問
您好,是對的,根據(jù)財會〔2016〕22號文及《企業(yè)會計準(zhǔn)則》,待認(rèn)證進項稅額作為應(yīng)交稅費的二級科目,其借方余額需根據(jù)抵扣期限判斷列報位置。若企業(yè)預(yù)計在一年內(nèi)完成認(rèn)證并抵扣,則應(yīng)歸入其他流動資產(chǎn);若超過一年,則需調(diào)整至其他非流動資產(chǎn) 答


您好!老師我問下,我公司從2022年7月到2023年9月一直沒開過發(fā)票,但是都做了無票收入,現(xiàn)在要開發(fā)票金額一百多萬,我怎么報稅和做賬務(wù)處理那?
答: 您好,是原來未開票的業(yè)務(wù)做開票收入?
發(fā)票金額比實際付款少0.2元這種情況怎么做賬務(wù)處理,發(fā)票金額比實際付款多了2000左右這個又怎么處理
答: 沖減管理費用吧,這個按照小的金額入賬吧
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問老師,11月份發(fā)的貨開的發(fā)票,到12月份對方發(fā)現(xiàn)發(fā)票金額錯誤需要退回重新開具發(fā)票,怎么進行賬務(wù)處理呢老師?
答: 您好,分錄: 沖賬 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值(銷項稅額) 錯誤金額 貸:應(yīng)收賬款 重開正確分錄,相反分錄。






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歡喜的鮮花 追問
2023-11-22 11:49
小林老師 解答
2023-11-22 12:46
歡喜的鮮花 追問
2023-11-22 17:32
小林老師 解答
2023-11-22 19:27