老師,我們的財務報表按重組資產(chǎn)要多,實際按科目余 問
你好,按少的話,重組部分一直無法提現(xiàn)呀 答
老師,第3小題會計分錄怎么做? 問
借:營業(yè)外支出?2?200?000 ?貸:庫存商品?1?500?000 ??應交稅費 — 應交增值稅(銷項稅額)?364?000 ??應交稅費 — 應交消費稅?336?000 答
房租未及時給付,房東收取的延時利息,開具了發(fā)票,這 問
你好,這個延期利息是房租的一部分,我們支付方計入營業(yè)外支出 答
老師我們租的小汽車,是25年1月到25年12月的,但是26 問
你好,費用需要做到25年根據(jù)權責發(fā)生制 答
老師,我現(xiàn)在在一家成立三年但沒有做過賬的公司當 問
原材料 盤點倉庫物料,采購補填合規(guī)進價,匯總算出庫存材料總成本。 生產(chǎn)線在耗材料 統(tǒng)計車間領用單據(jù),無單據(jù)就現(xiàn)場盤點在線物料數(shù)量,套用對應材料單價核算金額。 半成品 按完工折算比例計價,按工序拆分耗用材料、分攤?cè)斯ぶ圃熨M用,算出半成品成本。 產(chǎn)成品 歸集完工產(chǎn)品耗用材料、車間人工、水電折舊雜費,按完工數(shù)量分攤算出單位成本。 分攤規(guī)則 統(tǒng)一按產(chǎn)量工時比例分攤?cè)斯づc制造費用,定期盤點核對賬實差異調(diào)整數(shù)據(jù)。 答


個稅系統(tǒng)申報了工資數(shù)29500.,實際銀行支出了工資30500元 ,中間這個差額1000我應該用什么科目去調(diào)整
答: 你好 這個可以放到管理費用---福利費去調(diào)整的
個稅系統(tǒng)申報了工資數(shù)29500.,實際銀行支出了工資30500元 ,中間這個差額1000我應該用什么科目去調(diào)整
答: 你好!你要先確定為什么要多付
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
個稅系統(tǒng)申報的,和帳套里的應交個稅,差了2分錢,有沒有關系,需要調(diào)整帳套里的工資總額?還是調(diào)整報稅系統(tǒng)申報那個工資總額。
答: 賬務系統(tǒng),祝工作順利




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Disguise???? 追問
2023-11-22 12:09
王超老師 解答
2023-11-22 12:10
Disguise???? 追問
2023-11-22 12:10
王超老師 解答
2023-11-22 12:12
Disguise???? 追問
2023-11-22 14:23
王超老師 解答
2023-11-22 15:26