

福利費計入工資表的分錄:借:管理費用-工資貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費借:應(yīng)付職工薪酬-福利費貸:庫存現(xiàn)金還是:借:管理費用-福利費貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費借:應(yīng)付職工薪酬-福利費貸:庫存現(xiàn)金
答: 您好,分錄二是正確的
借應(yīng)付職工薪酬-福利費,之后再借管理費用-福利費,貸應(yīng)付職工薪酬-福利費嗎
答: 你好 這個是計提的分錄的
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
發(fā)放中秋福利費:借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費借:應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸:庫存現(xiàn)金對于這個分錄應(yīng)付職工薪酬為什么要轉(zhuǎn)入管理費用?
答: 同學(xué),你好 因為這個福利計入費用
管理費用-福利費應(yīng)付職工薪酬-福利費匯算清繳是調(diào)整應(yīng)付職工薪酬里的福利費,還是管理費用里的福利費
老師單位直接購入產(chǎn)品,發(fā)放福利,借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費 貸:銀行存款,還需要計提嗎? 借管理費用-職工福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費
報銷聚餐費,借管理費用-福利費 貸應(yīng)付職工薪酬-職工福利 借 應(yīng)付職工-職工福利 貸 銀行存款 ,中間為什么要走一遍應(yīng)付職工薪酬呢???
請問老師,單位食堂買米面,借:管理費用_職工福利費貸:應(yīng)付職工薪酬_職工福利費,支付時,借:應(yīng)付職工薪酬_職工福利費貸:銀行存款,對嗎?






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靜~sophia 追問
2023-11-28 16:47
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2023-11-28 16:48
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2023-11-28 16:54
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2023-11-28 17:32