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送心意

樸老師

職稱會計師

2023-12-01 11:37

1.借:主營業務成本 ××(轉出的進項稅額),貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出) ××(轉出的進項稅額)。

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1.借:主營業務成本 ××(轉出的進項稅額),貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出) ××(轉出的進項稅額)。
2023-12-01 11:37:09
你好,實際有業務的,借原材料,貸應交稅費,應交增值稅進項轉出,做這個可以的。
2022-12-09 09:53:32
同學。 借 營業外支出-罰沒支出 貸:應交稅費---應交增值稅(進項稅額轉出)
2022-10-11 17:12:08
你好!最終是沒錯,但是這樣不清晰。建議分開
2023-12-06 08:12:06
你好,是按5的進項稅額萬計算10%
2019-12-21 17:59:32
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