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送心意

樸老師

職稱會計師

2023-12-08 13:46

1.先將之前計提的工資進行沖銷。可以按照以下步驟進行處理:
借:主營業務成本(或其他相應的成本科目)
貸:應付職工薪酬
這里需要注意的是,工資涉及的科目可能因公司具體情況而異,所以需要根據實際情況進行調整。
  1.將應付職工薪酬科目下的該筆工資進行沖銷。可以按照以下步驟進行處理:
借:應付職工薪酬
貸:其他應付款(或其他相應的負債科目)
  1.沖銷完成后,該筆工資就不再掛賬,相關科目余額會相應減少。需要注意的是,這里也涉及到具體的科目設置和公司的實際情況,需要根據實際情況進行調整。

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相關問題討論
您好,一個是計入應付賬款,一個是計入其他應付款,正確的是計入應付賬款中,如果是法人代付了是計入其他應付款中
2026-01-24 14:08:49
你好,也可以按照這個分錄來做的,你最好把其他應付款改成其他應收款
2022-02-18 09:48:36
?同學您好,很高興為您解答,請稍等
2026-02-06 20:33:05
借庫存現金貸其他應付款。
2023-08-02 14:11:41
你好,你好,對的,你的理解是對的
2022-01-13 22:53:10
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