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送心意

小鎖老師

職稱注冊會計師,稅務師

2023-12-08 14:25

您好,這個的話是屬于應交稅費-應交增值稅(進項稅額

皇古 追問

2023-12-08 15:53

就是這個業務發生的時候我還不知道這個票要不要認證,就直接先按認證的做么

小鎖老師 解答

2023-12-08 15:57

嗯對,直接按照先認證的做

皇古 追問

2023-12-08 18:43

那如果月底不認證這張票了呢

小鎖老師 解答

2023-12-08 19:52

那你就可以作應交稅費,帶認證進項稅額,這個

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相關問題討論
您好,上邊那個賬務處理,是企業準則可以用的,然后向一般的小企業,都是用下邊你說的這個簡便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
你好,對方多開增值稅專用發票,退回對方按正確金額開具發票過來入賬就是了?
2023-03-30 11:04:59
對的,沒錯兒,就是你說的這么結轉的。
2023-03-19 11:54:01
借方就是進項稅呀
2022-12-30 10:46:02
你好,一般納稅人購入的可以抵扣應交稅費,它是負債類的科目,允許抵扣的就是減少了你的繳納的增值稅。他在借
2023-01-06 09:31:41
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