我們單位是建筑施工企業(yè),12月初收到了租賃設(shè)備發(fā)票(租金期限是今年11月底到明年11月),需要收到發(fā)票付全款,賬務(wù)處理時(shí)合同履約成本怎么入賬,是按月攤銷嗎?具體的會(huì)計(jì)分錄怎么做?

漂亮的毛豆
于2023-12-10 15:42 發(fā)布 ??971次瀏覽
- 送心意
小鎖老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2023-12-10 15:43
您好,這個(gè)的話,是按照月份攤銷,一次性計(jì)入到合同履約成本 貸 銀行存款 之后的話,借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 合同履約成本
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您好,這個(gè)的話,是按照月份攤銷,一次性計(jì)入到合同履約成本? 貸? 銀行存款 之后的話,借 主營業(yè)務(wù)成本? 貸 合同履約成本
2023-12-10 15:43:37
同學(xué)您好,如果可以的話,您自己先寫一下試試,然后發(fā)我給您檢查
2022-04-10 08:51:31
您好!這個(gè)借待處理財(cái)產(chǎn)損益 貸應(yīng)收賬款
借營業(yè)外支出 貸待處理財(cái)產(chǎn)損益
2022-06-24 14:40:58
借工程施工間接費(fèi)用,勞保
貸銀行存款
2022-04-12 11:32:06
被掛靠方:
1、內(nèi)賬:
收到款項(xiàng):
借:銀行存款
貸:其他業(yè)務(wù)收入(掛靠收入)
貸:其他應(yīng)付款-掛靠方
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
支付款項(xiàng)給掛靠方和掛靠方的供應(yīng)商:
借:其他應(yīng)付款
貸:銀行存款
2、外賬:
收到款項(xiàng):
借:銀行存款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
支付款項(xiàng)給掛靠方的供應(yīng)商(需要根據(jù)發(fā)票入賬):
借:主營業(yè)務(wù)成本
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
貸:銀行存款
掛靠方:
根據(jù)開具給被掛靠方的發(fā)票編制如下分錄:
借:銀行存款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
2018-08-03 10:10:45
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2023-12-10 15:47
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2023-12-10 15:48