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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-12-15 08:54

借應收賬款,貸預收賬款,應交稅費、應交增值稅銷項,
按月借預收賬款,貸主營業務收入。

欣欣 追問

2023-12-15 09:06

后面每個月就是  按月借預收賬款,貸主營業務收入

郭老師 解答

2023-12-15 09:08

對的,是的,是這么做的。

欣欣 追問

2023-12-15 09:09

每個月按這樣,然后收到款項,做的會計分錄是,借,銀行存款,貸  是應收賬款  嗎

郭老師 解答

2023-12-15 09:11

可以的,可以這么做的

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相關問題討論
您好 有900戶業戶,才收得6OO戶 收了699/900=77.67%
2022-04-20 20:57:18
您好,最好是和物業簽個和B的合同,和A的作廢。如果不變更合同就要簽三方協議:AB和物業的,B替A繳納物業費的三方協議
2024-12-16 14:29:58
你好,分錄 之前月份需要按月分攤確認收入 借:應收賬款? ?總額/18個月 貸:主營業務收入? ? 應交稅費-增值稅-銷項 12月收到 借:銀行存款 貸:應收賬款
2024-12-30 10:31:13
你好,直接不抵扣就是了?
2022-09-26 08:51:18
沒明白為啥要外面代開?
2024-09-26 17:02:08
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